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    POS机使用及管理规定.docx

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    POS机使用及管理规定.docx

    POS机使用及治理规定1目的 为保证公司资金平安,效劳客户,制定本规定.2范围 适用于公司财务部门及安装 POS机终端的POS机使用 及治理.3责任3. 1财务部:负责与银联卡专业化收单机构办理 POS机使用手 续,监督POS机收款情况,指导POS机终端收款人员操作使用.3. 2各销售终端:负责日常POS机收款、撤销交易、退货等使 用治理.3. 3各销售终端收款员:负责POS机具体操作,与财务部对账.4定义1.1 POS机:POS是英文Point of Sales 的缩写,意为销售点 终端.销售点终端通过网络与银行主机系统连接,工作时,将信用卡 在POS机上“刷卡并输入有关业务信息交 ,由POS机将获得 的信息通过网络送给银行主机进行相应易种类、交易金额、密码等 处理后,向POS机返回处理结果,从而完成一笔交易,并进行非现 金结算.品种有有线和无线两种或有、无线兼用.1.2 银联卡:指已参加银联网络的各发卡银行所发行的各类人民 币银行卡5内容5. 1销售终端操作说明6. 1. 1收款员在收到银联卡后,先看卡片本身是否完整,卡片 应无剪角、打洞、磁条弯折、污损等情况.7. 1. 2卡片反面签名条上是否有签名,如卡片后无签名,请持卡人在签名条上签名.8. 1. 3 POS 机在每次结算后,自动签退,在使用 POS机时年 是否为签到状态,依照屏幕提示进行操作.9. 1.4 POS机在待机时,默认交易为消费,可直接刷卡进行消 费交易;按绿色确实认键,进入操作画面根据提示进行操作.10. 1. 5消费:根据客户消费金额,按屏幕提示进行操作.注意在刷卡后核对屏幕显示卡号与与卡面卡号是否一致,卡号一致继续操作即可.本操作必须刷卡,如卡片有密码必须输入.打印出单据后, 第一联商户存根由持卡人签字,商户留存,核对签名;第二联交持卜 人留存.11. 1. 6撤销交易:在交易成功后,发现金额错误,或想取消此 笔交易,选择撤销交易,根据提示进行操作,本操作需刷卡,不需密 码.第一联由持卡人签字后留存5. 1. 7退货处理:在结算完成后,经相关领导批准客户进行退 货时进行此交易,要求持卡人出示签购单,按提示操作即可,此交易 必须刷卡,不需密码.第一联由持卡人签字商户留存,第二联交给持 卡人.对隔日退货交易,应联系财务部凭退货单及原始交易签购单向 发机银行提出调账退货申请.5. 1. 8当天结账:收款员在当天销售结账时,假设当天有POS机 收款交易发生,将POS机结账,以便核对POS机终端每日银联卡交 易,打印出结账单据同每笔结算单据一并上报财务部.5. 1. 9 销售终端在上报当天销售日报表时标明 POS机收款笔 数、金额,上报财务部.5. 2财务部账务处理5. 2. 1财务部出纳员依据收到销售终端上报的当天 POS机交易单据入账,借记“其他应收款一其他往来一x x店POS机存款科目,贷记“主营业务收入等科目,待收到 、银行结算单、交易 明细时,每笔核对无误后,借记“银行存款“财务费用一手续费科目,贷记“其他应收款一其他往来一x x店POS机存款科目.5. 2. 2 销售终端上报的POS机结算单据,做为原始凭证附在 记账凭证后做为附件备查.5. 3其他规定5. 3. 1销售终端不得虚假交易套取现金,不得为其他单位在POS机上刷卡,假冒本店交易.5. 3. 2销售终端对持卡消费在价格上不得与现金消费有异,不 得将POS消费交易手续费以任何形式转嫁给持卡人.5.3.3客户银联卡账户信息和POS机交易数据只用于辅助完成银联卡交易,财务部门及销售终端不得将账户信息和交易数据用于除 此之外的任何其他用途,不得将账户信息以及交易数据信息披露给第 三方.5. 3. 4 销售终端应妥善保管和使用 POS机设备和空白业务凭 证,由收款员专门负责.销售终端结账后或不营业时应将 POS机设 备和空白业务凭证放入保险柜或有平安保证的地方存放.5. 3. 5 POS机设备除由发机银行或发机银行授权的相关人员进 行维护和更换外,其他人员不得对该设备进行检测、维护、更换、移 动或加装设备.5. 3. 6销售终端在受理所有银联卡时必须一视同仁,不得以任 何理由刁难或拒绝任何一各银联卡的合法交易.6相关文件无.7记录无.注:本规定自发布之日起执行

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