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    【工作总结】农村审计财务年终总结.docx

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    【工作总结】农村审计财务年终总结.docx

    第 1 页 农村审计财务年终总结 特征码 vAXvtTSQDvjyEvcmvvaL 根据#市农业局关于转发农业部的通知精神以及 8 月 14 日 #县纪委召开的XX 年农村基层党风廉正建设工作会会议精 神要求,我们对全县 20 个街镇的农村集体经济组织今年以来的 财务情况进行了全面的审计,现总结如下: 一、农村财务审计的主要作法 1、搞好宣传,提高认识。在开展审计工作前,县农业局下 发了关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知 (綦农 业XX120 号) 。通知明确指出:开展农村集体经济组织审计, 能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党的各项 惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设, 进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织 审计,是巩固“三农”工作成果的要求,是改善民生和构建农 村和谐的要求,是推进农村又好又快发展的有力保障。要求各 街(镇)要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意 义。 第 2 页 2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的 领导或纪检书记担任组长,农经干部、财政干部、驻村干部、 代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组,具体负责农村 财务审计工作。 3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审 计的范围,是街(镇) 、村两级 XX 年度农民负担情况和农民负 担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。 审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。 二、农村财务审计的结果及存在的问题 全县 314 个行政村、2629 个村民小组中,已审计 249 个村、 2046 个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农 村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资 筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳 筹工等情况。通过检查审计,主要反映出以下问题: 1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想 素质不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的情况仍然存在。 这次审计中查出:挪用集体资金 8 人,金额 53050.54 元,其中: 第 3 页 安稳镇一村支书挪用集体资金 23000 余元,永城镇一村民组长 挪用集体资金 20859.54 元,古南街道一村民组长挪用集体资金 4536.5 元;其他违规行为 23 人,主要是在集体报销旅游费、 伙食费、重报支出等费用,涉及金额 15418.5 元。到目前为止, 已有 21 人作了退赔,退出集体资金 6243.5 元,占应退赔金额 的 9.92%。 2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代 理和电算化管理以来,财务管理制度比较健全。但是,由于少 数村组干部思想素质不高,遵章守纪意识不强,因而在农村财 务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收 入未及时入账 17 笔 84578 元,少支多报 1 笔 50 元,拒绝不合 理开支入账 25 笔 9541 元,违规新增债务 3 笔 18170 元。 3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。 少数开支单据或无事由,或无经办人签字,或无审批人审批, 或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组 仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况,一些本应取得 正规合法凭证的经济业务,却以非正规票据代替。三是民主理 财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组 2214 个,其 中村 314 人,社 1900 个,有的民主理财小组由于无报酬或民主 监督意识不强,不愿参与或按要求参与农村财务监督管理工作。 第 4 页 全县共有 161 个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、 组干部兼任民主理财小组组长,有名无实,形同虚设。四是公 款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社 贷款,不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户,因 而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社,造成集体资 金管理失控。三角镇一村主任将集体资金 263100 从 1999 年 3 月至 XX 年 1 月期间,该村向 9 户私人发放借贷款,到目前为止, 经清理小组督促追收,累计至今尚有 60000 元未还,原村会计 将计划生育管理费、农税、基本水费等集体资金 24578.07 元以 私人的名义存入银行,现已追收上缴,存入乐兴村集体资金账 户。

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