银行系统论文:银行稽核内控与金融安全 (2).doc
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1、银行系统论文:银行稽核内控与金融安全对稽核质量与制度改革的内在考验【摘要】全球经济一体化进程令全球经济日益呈现经济地球村现象。随着我国加入WTO过渡期的结束,外资银行加快了对我国银行业的进入步伐。在吴江地区则呈现了全国各家商业银行齐齐进入的现象,这意味这金融行业竞争的日趋激烈,我行的银行稽核内控该如何完善。这是我行监管部门所必需注重的问题,是短期调整与长期作用的博弈,也是我们吴江农村商业银行能否继续稳健发展的关键。【关键词】银行监管;制度改革方向;服务理念;金融风险的防范 从我国其他全国性商业银行在全面上市至今的情况来看,这些银行已经更加全面的融入到整个国民经济当中,逐渐地适应市场经济体制和金
2、融体制的改革。可见加快商业化进程,建立和完善现代金融企业制度,对于全球经济一体化带来的挑战,防范金融风险,提升市场竞争力是有重大意义的。商业银行必须强化内控体系建设,增强自控能力,以求更大的发展,也只有加强对我行的稽核管理才能更好的促进我行的健康发展。下面我从我国其他商业银行在内控问题上面临的问题进行探讨,有些问题浅显但是不易做到,有些问题能做到但是不易发现。 一、稽核内控制度存在的问题内控制度是伴随着商业银行建立、发展和改革的过程而逐步出现、形成的。商业银行的规模越来越大,内部结构越来越复杂,银行不良资产不断增加并产生巨大损失,银行的经营风险进一步加剧。我国商业银行于九十年代后期开始了真正意
3、义上的内控制度建设,将内控理念、理论和方法引入经营管理之中。一些实践做法是倡导和推行内控制度,并加以修订制定,根据内控原理调整和改革原有部门与机构设置,将内控从领导层和监督审计部门向业务部门和业务环节延伸,制订一些标准化的业务流程、操作手册和岗位说明书,逐步采用国际通行的管理模式,推行一级法人体制改革,上收管理权限,完善业务审批制度,实行重大风险业务授权管理,减少管理层次,提高控制能力,加强对金融业务和金融岗位的控制,建立专门负责风险监控的部门和相对独立的内控体系等等。从总体上看,大多数商业银行内控的实际效果不甚理想,具体反映在:第一,缺乏足够的监管意识和责任感,忽视营造内部控制的文化氛围,疏
4、于指导和管理,对内控建设的理解存在偏差。第二,内控建设缺乏系统性,侧重于规章制度的制定,内控体系的整体功能不能充分发挥。第三,没有摆正业务发展与内部控制的关系,在发展业务与强化内控上顾此失彼。第四,内部管理控制手段明显落后,大多停留于传统做法上,凭直觉和经验管理,靠惯性运作,难以对经营风险和内部控制状况做出全面及时的监测和评估。第五,内控制度执行不力,流于形式,不能及时发现问题与提出评价。部分内部规章制度空缺或相对滞后,跟不上新产品、新业务的需要,有的内控制度规定则过于原则化、简单化,缺乏可操作性;内控管理信息系统不够健全,信息交流渠道也不够畅通,信息传递手段较落后,信息存在失真现象,归集与分
5、析信息的能力较差,内控管理决策的科学性不足和执行力度不够。这些控制的不严造成了商业银行的一些规章制度的约束失去实际效力,一些业务活动处于无效控制甚至失去控制的状态,形成风险暴露;银行外部诈骗、内部侵吞、内外勾结的经济犯罪案件屡屡发生;违规违纪事件也时有发生,给国家财产带来巨大损失,也影响了银行自身的发展。二、内控制度建设的方法(一)组织结构按决策系统、执行系统、监督反馈系统相互制衡的原则进行内部控制组织结构的设置。选用合理的组织管理形式,建立横向上权力制衡、合理分工,纵向上减少管理层次,加强对下控制的矩阵式组织结构。决策者不能违反或超越决策程序;执行者应在其职责和权限内行使职权;内部监督系统应
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